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        采購付款單

        來源:巨靈鳥軟件  作者:進銷存軟件  發布:2013/11/19  瀏覽次數:8493

        打開路徑:【主菜單】-【應收應付】-【應付】-【采購付款單】

        采購付款是采購業務中的最后一個環節,通常由財務做采購付款單。在巨靈鳥ERP中給供應商付款、給委外加工商付款、給物流商付款、甚至給員工費用報銷的付款都是用采購付款單來完成。

        因此采購付款單是應收應付模塊中使用頻率很高的一個單據。本文將詳細講解采購付款單在巨靈鳥ERP系統中如何操作。

         

        新建采購付款單

        我們先做一張采購付款單

        假設采購訂單金額1萬,現在引用采購訂單全額付款

         

        1、添加采購付款單,選擇收款單位,點轉入

        2、來源單據選擇采購單,選擇需要付款的采購單,點確定

        這張采購單之前已經付過9000元,因此本次可轉金額為1000元

         

        3、保存

         

        上ERP系統的一個好處就是你不用擔心漏付或重復付款,ERP系統會自動幫你記住還有多少沒付。

         

        付款對象

        在巨靈鳥ERP中采購付款單的付款對象包括:供應商(委外加工商也屬于供應商)、客戶、本公司員工、物流公司。因此巨靈鳥ERP中的采購付款單已經不是局限于采購業務了,所有的付款都走采購付款單完成。

         

        雙擊打開來源單據

        在來源單號上雙擊可以查看該單據

         

        引用采購發票

        假設采購訂單1萬,付款條件是貨到票到后全額付款,這時我們可以引用采購發票付款

        根據采購發票付款是最規范的做法,因為按照國家的規定所有買賣合同都要有發票,采購訂單只是合同不能作為付款依據。比如采購訂單金額1萬,開票金額1.1萬,那么就要付給供應商1.1萬。

         

         

        折扣的處理

        假設采購訂單1萬,到貨金額也是1萬,現在供應商給予10%折扣,開票金額還是1萬,折扣1000元,最后只要付0.9萬

         

        在實際業務中付款單與來源單據往往不是剛好一對一的關系,比如引用采購發票,可能一張采購付款單對應多張發票,或者一張發票對應多張采購付款單,即多次付款。

         

        引用采購入庫單

        有些企業并不會按照發票來付款的,而是規定到多少貨就付多少錢,這種情況下可以引用采購入庫單付款

         

        自動沖減

        假如采購訂單付款條件是:預付50%,收到發票再付50%。

        先做了一張付款單,引用采購單付了50%,第二張付款單引用的是采購發票,這時系統會自動沖減前面引用采購單做的付款金額。即,剩余可付款金額是50%。

        在巨靈鳥ERP中采購付款單引用采購單、采購發票、采購入庫單可以互相沖減。在其他ERP系統中需要手工做核銷才行。

         

        付運費

        1、銷售運費

        假設給客戶發貨產生500元運費,該運費我方承擔

         

        采購付款單引用銷售發貨單即可支付運費

         

        2、采購運費

        通常采購運費可以包含在采購訂單價格里面,但如果是到付的運費或者是我方找的物流商去供應商那里拉貨的,那么運費需要我方單獨支付

        先做物流單

         

        引用物流單付款

         

         

        給員工付款

        假設員工在淘寶上先個人墊付購買了商品,后公司報銷

        員工先做費用報銷單

         

        采購付款單引用費用報銷單

         

        應付票據轉付款

        假設我方給供應商開具一張承兌匯票先做到期要從帳戶付款,在應收票據中點轉出即可生成采購付款單

         

         

        給委外加工商付款

         

         

        引用應付期初余額

         剛上ERP系統時會把應付期初余額導入進去

         

        付款時可以先把應付期初余額沖減掉

         

        引用采購付款申請單

        有些企業的采購付款流程是這樣的:采購員先做采購付款申請單給領導批,然后財務做采購付款單引用采購付款申請單

         

         

        自動生成憑證

        采購付款單也可以自動生成憑證,這樣應收應付數據可以傳遞到總帳模塊,不用重復錄入了,大大減輕了財務人員的工作。

         

         

         

        相關知識 

         
         
         

             

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